Faktúra 3170751
Dátum vyhotovenia: 2.8.2017
Faktúra doručená: 15.8.2017
Číslo objednávky: 404/3/Iš/6/2017
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 1036.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 036,80 EUR
ceny sú vrátane DPH