Faktúra 3170698
Dátum vyhotovenia: 27.7.2017
Faktúra doručená: 7.8.2017
Číslo objednávky: 395/3/Ka/6/2017
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, -102.16 EUR