Faktúra 3170672
Dátum vyhotovenia: 12.7.2017
Faktúra doručená: 24.7.2017
Číslo objednávky: 400/3/Iš/6/2017
Dodávateľ
STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 48.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,10 EUR
ceny sú vrátane DPH