Faktúra 3170639
Dátum vyhotovenia: 30.6.2017
Faktúra doručená: 11.7.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 06/2017 NR-vyúčtovanie, 5.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,96 EUR
ceny sú vrátane DPH