Faktúra 3170609
Dátum vyhotovenia: 26.6.2017
Faktúra doručená: 6.7.2017
Číslo objednávky: 360/3/Va/6/2017
Číslo zmluvy: 15/4/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia, 4850 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 820,00 EUR
ceny sú vrátane DPH