Faktúra 3170520
Dátum vyhotovenia: 7.6.2017
Faktúra doručená: 12.6.2017
Číslo objednávky: 21/4/Mk/05/2017
Číslo zmluvy: 43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest mikrokobercami III/1839 križ.Nedašovce-Vysočany, 5040 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 040,00 EUR
ceny sú vrátane DPH