Faktúra 3170481
Dátum vyhotovenia: 24.5.2017
Faktúra doručená: 6.6.2017
Číslo objednávky: 289/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 96.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,92 EUR
ceny sú vrátane DPH