Faktúra 3170388
Dátum vyhotovenia: 28.4.2017
Faktúra doručená: 15.5.2017
Číslo objednávky: 215/3/IŠ/4/2017,229/3/Va/4
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 86.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,30 EUR
ceny sú vrátane DPH