Faktúra 3170339
Dátum vyhotovenia: 24.4.2017
Faktúra doručená: 28.4.2017
Číslo objednávky: 164/3/Vn/3/2017
Číslo zmluvy: 36/4/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá, 2154 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 584,80 EUR
ceny sú vrátane DPH