Faktúra 3170218
Dátum vyhotovenia: 16.3.2017
Faktúra doručená: 28.3.2017
Číslo objednávky: 99/3/He/3/2017;98/3/He/2/2017
Číslo zmluvy: 39/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH