Faktúra 3170199
Dátum vyhotovenia:
7.3.2017
Faktúra doručená:
16.3.2017
Číslo objednávky:
62/3/Be/2/2017
Číslo zmluvy:
78/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneu, duše, 370 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
444,00 EUR
ceny sú vrátane DPH