Faktúra 3170195
Dátum vyhotovenia: 9.3.2017
Faktúra doručená: 16.3.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 03/2017 - PD, 473.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
568,75 EUR
ceny sú vrátane DPH