Faktúra 3170091
Dátum vyhotovenia: 8.2.2017
Faktúra doručená: 14.2.2017
Číslo objednávky: 53/3/Ha/2/2017
Číslo zmluvy: 49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH