Faktúra 3161031
Dátum vyhotovenia: 20.12.2016
Faktúra doručená: 30.12.2016
Číslo objednávky: 700/3/Vn/11/2016
Číslo zmluvy: 36/4/2016
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá, 5042.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 042,40 EUR
ceny sú vrátane DPH