Faktúra 3160941
Dátum vyhotovenia: 5.12.2016
Faktúra doručená: 5.12.2016
Číslo zmluvy: 21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 12/2016 PD - záloha, 534.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
641,00 EUR
ceny sú vrátane DPH