Faktúra 3160799
Dátum vyhotovenia: 7.10.2016
Faktúra doručená: 20.10.2016
Číslo objednávky: 577/3/Ka/2016
Číslo zmluvy: 49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,40 EUR
ceny sú vrátane DPH