Faktúra 3160299
Dátum vyhotovenia: 2.5.2016
Faktúra doručená: 11.5.2016
Číslo objednávky: 200/3/Be/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneu,duše, 364.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
436,94 EUR
ceny sú vrátane DPH