Faktúra 3150984
Dátum vyhotovenia: 30.12.2015
Faktúra doručená: 8.1.2016
Číslo objednávky: 508/3/HE/12/2015
Dodávateľ
KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 246 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,00 EUR
ceny sú vrátane DPH