Faktúra 3150754
Dátum vyhotovenia:
15.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo objednávky:
342/3/Vn/9/2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 3338.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 338,63 EUR
ceny sú vrátane DPH