Faktúra 3150700
Dátum vyhotovenia: 9.10.2015
Faktúra doručená: 15.10.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 17041.13 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 041,14 EUR
ceny sú vrátane DPH