Faktúra 3150622
Dátum vyhotovenia: 17.9.2015
Faktúra doručená: 25.9.2015
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM KK 1.-15.9.2015 BN, 1483.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 483,61 EUR
ceny sú vrátane DPH