Faktúra 3150617
Dátum vyhotovenia: 10.9.2015
Faktúra doručená: 22.9.2015
Číslo objednávky: 306/3/Va/9/2015
Číslo zmluvy: 38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
duše, 48.16 EUR
Názov položky:
duše, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,17 EUR
ceny sú vrátane DPH