Faktúra 2250057
Dátum vyhotovenia: 12.2.2025
Faktúra doručená: 12.2.2025
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravovacie e-kupóny, 2046.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 046,98 EUR
ceny sú vrátane DPH