Faktúra 2240950
Dátum vyhotovenia: 30.11.2024
Faktúra doručená: 10.12.2024
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 30.10.-27.11.2024, 38.33 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 30.10.-27.11.2024, 56.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,12 EUR
ceny sú vrátane DPH