Faktúra 2240929
Dátum vyhotovenia: 9.12.2024
Faktúra doručená: 10.12.2024
Číslo objednávky: 540/2/Sm/11/2024
Číslo zmluvy: 102/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (106,96t; PB), 1572.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 572,33 EUR
ceny sú vrátane DPH