Faktúra 2240882
Dátum vyhotovenia:
25.11.2024
Faktúra doručená:
25.11.2024
Číslo objednávky:
540/2/Sm/11/2024
Číslo zmluvy:
102/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (209,82t; PB), 3084.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 084,39 EUR
ceny sú vrátane DPH