Faktúra 2240778
Dátum vyhotovenia: 16.10.2024
Faktúra doručená: 16.10.2024
Číslo objednávky: 491/2/Za/10/2024
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaz pr. 6x42mm (TN055GY), 80 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,00 EUR
ceny sú vrátane DPH