Faktúra 2240679
Dátum vyhotovenia: 19.9.2024
Faktúra doručená: 19.9.2024
Číslo objednávky: 310/2/Su/07/2024
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TN055GY), 36.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,50 EUR
ceny sú vrátane DPH