Faktúra 2240644
Dátum vyhotovenia: 4.9.2024
Faktúra doručená: 5.9.2024
Číslo objednávky: 422/2/Za/09/2024
Číslo zmluvy: 25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1879.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 255,04 EUR
ceny sú vrátane DPH