Faktúra 2240635
Dátum vyhotovenia:
30.8.2024
Faktúra doručená:
3.9.2024
Číslo objednávky:
212/2/Kš/05/2024
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k fa č. FV-679/2024 / DF2240382, -35.64 EUR