Faktúra 2240634
Dátum vyhotovenia: 31.8.2024
Faktúra doručená: 3.9.2024
Číslo objednávky: 365/2/Fe/08/2024
Číslo zmluvy: 97/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (17,52t; IL), 297.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
356,58 EUR
ceny sú vrátane DPH