Faktúra 2240575
Dátum vyhotovenia: 5.8.2024
Faktúra doručená: 13.8.2024
Číslo objednávky: 366/2/Fe/08/2024
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.III/1923 Vršatec), 542.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
542,40 EUR
ceny sú vrátane DPH