Faktúra 2240572
Dátum vyhotovenia: 12.8.2024
Faktúra doručená: 12.8.2024
Číslo objednávky: 365/2/Fe/08/2024
Číslo zmluvy: 97/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 -výspr. (6,78t; IL), 114.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,99 EUR
ceny sú vrátane DPH