Faktúra 2240527
Dátum vyhotovenia:
1.8.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo zmluvy:
2024/1118
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 7/24, 291.56 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 7/24 -zrážka zamestnanci, 37.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
329,48 EUR
ceny sú vrátane DPH