Faktúra 2240502
Dátum vyhotovenia:
7.7.2024
Faktúra doručená:
23.7.2024
Číslo objednávky:
308/2/Sm/06/2024
Dodávateľ
Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá
01705 Považská Bystrica
IČO: 43937390
Považská Teplá
01705 Považská Bystrica
IČO: 43937390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Doprava zamestnancov SC TSK -ŠH 2024 (27.6.2024, Krajné), 600 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH