Faktúra 2240440
Dátum vyhotovenia: 24.6.2024
Faktúra doručená: 24.6.2024
Číslo objednávky: 251/2/Za/06/2024
Číslo zmluvy: 13/4/2024
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (TN780EV, AA203KY), 498.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
598,37 EUR
ceny sú vrátane DPH