Faktúra 2240327
Dátum vyhotovenia: 13.5.2024
Faktúra doručená: 13.5.2024
Číslo objednávky: 169/2/Št/04/2024
Číslo zmluvy: 97/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (14,22t; PU), 241.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,42 EUR
ceny sú vrátane DPH