Faktúra 2240106
Dátum vyhotovenia: 19.2.2024
Faktúra doručená: 19.2.2024
Číslo objednávky: 18/2/Št/01/2024
Číslo zmluvy: 102/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (107,22t; PU), 1695.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 695,80 EUR
ceny sú vrátane DPH