Faktúra 2240036
Dátum vyhotovenia:
24.1.2024
Faktúra doručená:
30.1.2024
Číslo objednávky:
73/Hr/12/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (176,12t; IL), 29059.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34 871,76 EUR
ceny sú vrátane DPH