Faktúra 2230927
Dátum vyhotovenia:
1.12.2023
Faktúra doručená:
7.12.2023
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 11/23, 97.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,62 EUR
ceny sú vrátane DPH