Faktúra 2230732
Dátum vyhotovenia:
9.10.2023
Faktúra doručená:
12.10.2023
Číslo objednávky:
376/2/Fe/08/2023
Číslo zmluvy:
96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (5,44t; IL), 73.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,67 EUR
ceny sú vrátane DPH