Faktúra 2230720
Dátum vyhotovenia:
30.9.2023
Faktúra doručená:
9.10.2023
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša/Hloža 8/23, 644.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
644,77 EUR
ceny sú vrátane DPH