Faktúra 2230510
Dátum vyhotovenia: 31.7.2023
Faktúra doručená: 1.8.2023
Číslo objednávky: 308/2/Su/07/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (TN791DP, PB953AA), 16.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,36 EUR
ceny sú vrátane DPH