Faktúra 2230418
Dátum vyhotovenia: 7.6.2023
Faktúra doručená: 15.6.2023
Číslo objednávky: 238/2/Za/05/2023
Číslo zmluvy: 103/4/2022
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB199AB), 48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,60 EUR
ceny sú vrátane DPH