Faktúra 2230405
Dátum vyhotovenia: 5.6.2023
Faktúra doručená: 8.6.2023
Číslo objednávky: 242/2/Su/06/2023
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál (oprav.dielne), 110.1 EUR
Názov položky:
Zvárací materiál (oprav.dielne), 289.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
421,62 EUR
ceny sú vrátane DPH