Faktúra 2230399
Dátum vyhotovenia: 31.5.2023
Faktúra doručená: 19.6.2023
Číslo objednávky: 213/2/Št/05/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.emulz.nádrže PU), 160.78 EUR
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.emulz.nádrže PU), 39.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,50 EUR
ceny sú vrátane DPH