Faktúra 2230397
Dátum vyhotovenia: 31.5.2023
Faktúra doručená: 31.5.2023
Číslo objednávky: 231/2/Fe/05/2023
Dodávateľ
TM-tools,s.r.o.
Šoltésovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36324701
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu, popruhy, OOPP, 41.67 EUR
Názov položky:
Oprava krovinorezu, popruhy, OOPP, 204.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,50 EUR
ceny sú vrátane DPH