Faktúra 2230357
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
7.6.2023
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 27.4.-29.5.2023, 24.91 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 27.4.-29.5.2023, 33.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,58 EUR
ceny sú vrátane DPH