Faktúra 2230356
Dátum vyhotovenia: 1.6.2023
Faktúra doručená: 5.6.2023
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 5/23, 317.26 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 5/23 -zrážka zamestnanci, 38.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
355,38 EUR
ceny sú vrátane DPH