Faktúra 2230315
Dátum vyhotovenia: 22.5.2023
Faktúra doručená: 22.5.2023
Číslo objednávky: 208/2/Za/05/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál(c.III/1978 Papradno), náradie, 332.73 EUR
Názov položky:
Stavebný materiál(c.III/1978 Papradno), náradie, 38.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
379,22 EUR
ceny sú vrátane DPH